金蝶k3使用教程
具体如下。一、登陆软件:1、进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。2、组织机构:2011公司密码2011,当前账套:选择2011.01|久伟市政命名用户身份登录,用户名:demo密码demo确定二、总账管理:每月会计流程:注意按流程做账正流程:凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账反流程:反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证简化流程:凭证录入—过账—结。金蝶K3是一款ERP软件,ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
如何自学金蝶K3软件
1、首先打开电脑,打开金蝶K3软件。2、然后在金蝶K3界面点击“主控台”。3、然后在“主控台”界面依次点击→“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”。4、然后在“公共资料”界面找到“物料”模块。5、然后鼠标右击“物料”模块,出现“添加到我的K3”点击,如此这样就设置好了。6、然后就像上面那样在“我的K3”界面中,快速找到“物料”模块了。
金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!
金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。
金蝶K3怎么反结账
1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的帐户集。2、登录系统后,单击库存核算,找到[防结帐]按钮,然后双击它。3、如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。4、这时,将弹出[Anti-Checkout]界面,单击Next。5、单击“下一步”按钮以确认是否取消结帐,然后单击“确定”按钮。6、单击“确定”按钮后,系统开始注销。7、单击库存管理,找到期末,然后双击。 执行期末结算处理。